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坪山新区2014年决算报告(草案)

信息来源:坪山新区 发布时间:2015-10-30 00:00:00

  一、坪山新区一般公共预算收支决算总体情况

  2014年,新区一般公共预算收入完成21.9亿元,同比增长14.0%,完成年初预算的108.9%。2014年一般公共预算收入加上上级补助收入、上年结转结余收入共计33.86亿元。新区一般公共预算支出加上上解上级支出及预算稳定调节金等,财政总支出30.79亿元。总收支相抵后,结转结余3.07亿元。

  二、一般公共预算收入决算情况

  从主要收入项目情况看:

  (1)增值税本级分成部分5.26亿元,为预算的104.9%,增长7.01%。

  (2)营业税本级分成部分4.46亿元,为预算的106.7%,增长10.66%。主要是房地产营业税增加。

  (3)企业所得税本级分成部分3.25亿元,为预算的94.40%,增长23.74%。

  (4)个人所得税本级分成部分1.26亿元,为预算的107.3%,增长6.69%。

  (5)土地增值税本级分成部分0.82亿元,为预算的102.9%,增长37.35%。

  (6)非税收入1.44亿元,为预算的95.8%,增长57.13%。主要是2014年加大了非税收入清缴入库力度。

  三、一般公共预算支出决算情况

  从主要支出项目情况看:

  (1)一般公共服务支出6.87亿元,为预算的89.7%,增长42.6%。

  (2)公共安全支出2.25亿元,为预算的92.9%,增长12.6%。

  (3)教育支出5.56亿元,为预算的95.5%,增长34.2%。

  (4)科学技术支出0.34亿元,为预算的89.4%,增长34.5%。

  (5)文化体育与传媒支出0.44亿元,为预算的88.7%,增长33%。

  (6)社会保障和就业支出1.16亿元,为预算的66.2%,增长5.7%。

  (7)医疗卫生与计划生育支出1.97亿元,为预算的94.3%,增长40.7%。

  (8)节能环保支出0.11亿元,为预算的24.6%,下降25.8%。

  (9)城乡社区支出4.12亿元,为预算的87.5%,增长12.9%。

  (10)农林水支出0.46亿元,为预算的90.3%,增长59.7%。

  (11)资源勘探信息等支出0.39亿元,为预算的71.8%,增长111.5%。

  (12)国土海洋气象等支出0.40亿元,为预算的92.3%,增长28.8%。

  (13)住房保障支出1.89亿元,为预算的82%,增长117.8%。

  四、财政转移支付安排执行情况

  2014年,新区转移性收入共计6.12亿元,全部纳入一般公共预算安排。

  五、经批准举借债务的规模、结构、使用等情况

  截至2014年12月31日,新区地方政府性债务余额为9.89亿元,其中:坪山新区城投公司债务借款总额为9.87亿元,用于聚龙山保障性住房地块二、地块一以及拆迁安置区一期(竹韵花园)建设;坪山办事处债务余额为11.3万元,坑梓办事处债务余额为158万元,均为工程尾款。

  六、三公经费支出情况

  2014年,新区认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续严格控制“三公”经费支出,同时实施公务用车改革,进一步压缩“三公”经费支出。按照2014年决算数,新区所属各预算单位使用当年公共预算财政拨款开支的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出合计3,860.03万元,比2013年决算数下降40.98%。其中:因公出国(境)费137.33万元,较2013年上升33.98%,增加主要是新增二级单位为加强新区政府绩效审计赴先进地区学习绩效审计工作的新理念和管理制度。公务用车购置及运行费3,588.85万元(公用用车购置费112.33万元,公务用车运行费3,476.52万元),较2013年下降37.15%,减少原因:实施公务用车改革。公务接待费133.85万元,较2013年下降81.59%。大幅减少原因:认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

  七、政府性基金收支决算情况

  2014年,政府性基金收入中本级收入、上级补助收入加上年结转结余共计35.17亿元;上级补助收入中,国有土地使用权出让收入33.82亿元,增长108.7%,主要原因是2014年收到2013年底出让国有土地的收入13亿元。

  2014年,政府性基金支出完成31.38亿元,较上年同期增长135.2%。政府性基金总收支相抵,滚存结余8.89亿元。政府性基金主要支出情况如下:

  (1)教育支出0.23亿元,为预算的154.56%,增长212.1%,主要是地方教育附加安排的支出。

  (2)城乡社区支出30.92亿元,为预算的101.17%,增长134.8%,主要是国有土地使用权出让收入安排的支出增长较快。

  (3)其他支出0.14亿元,为预算的271.29%,增长301.8%,主要是彩票公益金支出增加。

 

  附表:1.2014年深圳市坪山新区一般公共预算收支决算表

        2.2014年深圳市坪山新区政府性基金预算收支决算表

          3.2014年深圳市坪山新区一般公共预算支出经济分类科目情况

附表1,2,3.pdf